Faktúra 3250785
Dátum vyhotovenia: 31.8.2025
Faktúra doručená: 8.9.2025
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NR - 16. - 31.8.2025, 923.77 EUR
Názov položky:
PHM - str. NR - 16. - 31.8.2025, 26.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 169,09 EUR
ceny sú vrátane DPH