Faktúra 3250832
Dátum vyhotovenia:
17.9.2025
Faktúra doručená:
22.9.2025
Číslo objednávky:
507/3/Lo/09/2025
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - údržba M1567 - Val. Belá - klin, 589.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
589,77 EUR
ceny sú vrátane DPH