Faktúra 3250861
Dátum vyhotovenia: 1.10.2025
Faktúra doručená: 6.10.2025
Číslo zmluvy: 47/4/2024
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - /16.9. - 30.9.2025/, 806.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
992,08 EUR
ceny sú vrátane DPH