Faktúra 3250961
Dátum vyhotovenia: 27.10.2025
Faktúra doručená: 31.10.2025
Číslo objednávky: 470/3/Lo/08/2025
Číslo zmluvy: 14/4/2025
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 - str. NR, NP, BN, PE, PD, 494.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
607,88 EUR
ceny sú vrátane DPH