Faktúra 3250989
Dátum vyhotovenia: 3.11.2025
Faktúra doručená: 6.11.2025
Číslo zmluvy: 47/4/2024
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - / 16. - 31.10.2025 /, 1161.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 428,81 EUR
ceny sú vrátane DPH