Faktúra 3260044
Dátum vyhotovenia:
22.1.2026
Faktúra doručená:
27.1.2026
Číslo objednávky:
682/3/St/11/2025
Číslo zmluvy:
75/4/2025
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD599EB - str. PE, 2742.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 373,66 EUR
ceny sú vrátane DPH