Faktúra 3260128
Dátum vyhotovenia:
12.2.2026
Faktúra doručená:
16.2.2026
Číslo objednávky:
33/3/Lo/1/2026
Číslo zmluvy:
29/4/2025
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 953GM - str. PD, 833.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 025,48 EUR
ceny sú vrátane DPH