Faktúra 3260130
Dátum vyhotovenia: 15.2.2026
Faktúra doručená: 18.2.2026
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NR - / 1. - 15.2.2026 /, 475.51 EUR
Názov položky:
PHM - str. NR - / 1. - 15.2.2026 / - popl., 17.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
606,47 EUR
ceny sú vrátane DPH