Faktúra 3260158
Dátum vyhotovenia: 20.2.2026
Faktúra doručená: 24.2.2026
Číslo objednávky: 14/4/Ma/2/2026
Číslo zmluvy: 138/4/2024
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NR, 7314.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 997,11 EUR
ceny sú vrátane DPH