Faktúra 3260310
Dátum vyhotovenia: 13.4.2026
Faktúra doručená: 13.4.2026
Číslo objednávky: 209/3/Ra/4/2026
Dodávateľ
TESNENIA-SEAL Servis s.r.o.
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 072AC - str. NP, 355 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
436,65 EUR
ceny sú vrátane DPH