Faktúra 3260493
Dátum vyhotovenia: 29.5.2026
Faktúra doručená: 4.6.2026
Číslo objednávky: 319/3/Ma/5/2026
Číslo zmluvy: 76/4/2025
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 409BT - str. BN, 1684.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 071,91 EUR
ceny sú vrátane DPH