Faktúra 4170056
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            19.4.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            19.4.2017
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            139/1/bD/2017
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        HRV, s.r.o.
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
                Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Kancelárske potreby, 91.88 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    91,88 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH