Faktúra 4230117
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            26.6.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            27.6.2023
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                50/4/2023
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        KASON, s.r.o.
Dvorčianska 815
94905 Nitra
IČO: 51662787
                Dvorčianska 815
94905 Nitra
IČO: 51662787
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Výpočtová technika a tlačiarne, 10649 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    12 778,80 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH