Faktúra 4230119
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            1.7.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            1.7.2023
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                113/4/2022
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        GGFS s.r.o.
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 47079690
                Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 47079690
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Strav. poukážky 06/2023 , 28556.84 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    28 556,84 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH