Faktúra 4230172
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            18.8.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            28.8.2023
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                93/4/2012
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
                Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Pranie rohoží 17.07..2023 - 13.08.2023, 16.22 EUR                                
                            Názov položky:
                            Prenájom  rohoží 17.07..2023 - 13.08.2023, 13.54 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    29,76 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH