Faktúra 4260065
Dátum vyhotovenia: 31.3.2026
Faktúra doručená: 8.4.2026
Číslo zmluvy: 10/4/2026
Dodávateľ
Intelli Solutions, s.r.o.
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom kopírky 03/2026, 291.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
358,77 EUR
ceny sú vrátane DPH