Faktúra 4260097
Dátum vyhotovenia:
20.5.2026
Faktúra doručená:
28.5.2026
Číslo zmluvy:
93/4/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie rohoží 20.04.2026 až 17.05.2026, 19.16 EUR
Názov položky:
Prenájom rohoží 20.04.2026 až 17.05.2026, 15.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,15 EUR
ceny sú vrátane DPH