Faktúra 1150409
Dátum vyhotovenia: 2.7.2015
Faktúra doručená: 3.7.2015
Číslo objednávky: 278/1/ZV/7/2015
Dodávateľ
Patrik Krajčovic-KOPAK
Hollého 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 34489193
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 246.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
246,56 EUR
ceny sú vrátane DPH