Faktúra 1150443
Dátum vyhotovenia: 31.7.2015
Faktúra doručená: 31.7.2015
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 07/2015 TN, 3044.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 044,52 EUR
ceny sú vrátane DPH