Faktúra 1150446
Dátum vyhotovenia: 31.7.2015
Faktúra doručená: 31.7.2015
Číslo objednávky: 300/1/RF/7/2015
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, 540 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
540,00 EUR
ceny sú vrátane DPH