Faktúra 1150462
Dátum vyhotovenia: 31.7.2015
Faktúra doručená: 31.7.2015
Číslo objednávky: 39/4/VA/7/2015
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes, 260.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
312,98 EUR
ceny sú vrátane DPH