Faktúra 1150486
Dátum vyhotovenia: 21.8.2015
Faktúra doručená: 27.8.2015
Číslo objednávky: 324/1/RF/8/2015
Dodávateľ
Osuský Peter
Horný rad 25
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 44225334
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 89.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
89,28 EUR
ceny sú vrátane DPH