Faktúra 1150505
Dátum vyhotovenia: 28.8.2015
Faktúra doručená: 31.8.2015
Číslo objednávky: 342/1/ZV/8/2015
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 60.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,73 EUR
ceny sú vrátane DPH