Faktúra 1150506
Dátum vyhotovenia: 27.8.2015
Faktúra doručená: 31.8.2015
Číslo objednávky: 304/1/FA/7/2015
Dodávateľ
MOZET, s.ro.
Kollárova 90
03601 Martin
IČO: 36000019
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 94.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,80 EUR
ceny sú vrátane DPH