Faktúra 1150537
Dátum vyhotovenia: 15.9.2015
Faktúra doručená: 21.9.2015
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 09/2015, 534.1 EUR
Názov položky:
Benzín 09/2015, 9.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
543,71 EUR
ceny sú vrátane DPH