Faktúra 1150786
Dátum vyhotovenia: 1.12.2015
Faktúra doručená: 7.12.2015
Číslo zmluvy: 39/4/2010, dod.č.1
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ, 7221.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 221,86 EUR
ceny sú vrátane DPH