Faktúra 1150811
Dátum vyhotovenia: 4.12.2015
Faktúra doručená: 9.12.2015
Číslo zmluvy: 39/4/2010
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, MY, 18209.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21 851,40 EUR
ceny sú vrátane DPH