Faktúra 1160006
Dátum vyhotovenia:
13.1.2016
Faktúra doručená:
18.1.2016
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 12/15,01/16 NM, 116.21 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 12/15 NM, 116.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
233,15 EUR
ceny sú vrátane DPH