Faktúra 1160033
Dátum vyhotovenia: 28.1.2016
Faktúra doručená: 5.2.2016
Číslo objednávky: 13/1/RF/1/2016
Dodávateľ
HAGARD: HAL, a.s.
ul. Fraňa Mojtu 24
94901 Nitra
IČO: 34144650
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál, 31.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,28 EUR
ceny sú vrátane DPH