Faktúra 1160119
Dátum vyhotovenia: 7.3.2016
Faktúra doručená: 14.3.2016
Číslo objednávky: 76/1/RF/3/2016
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 43.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,88 EUR
ceny sú vrátane DPH