Faktúra 1170321
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            17.5.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            24.5.2017
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                5/4/2008
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
                Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Nafta 05/2017 TN, 2041.04 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    2 449,26 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH