Faktúra 1170356
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            5.6.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            8.6.2017
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            215/1/Fi/5/2017
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        Stavokov s.r.o.
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
                Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Kovomateriál, 194.63 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    194,63 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH