Faktúra 1170439
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            30.6.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            10.7.2017
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                67/4/2016
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
                Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Servis kopírky 06/2017, 34.49 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    41,39 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH