Faktúra 1181060
Dátum vyhotovenia:
21.12.2018
Faktúra doručená:
3.1.2019
Číslo objednávky:
62/4/Iš/12/2018
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 22916.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
27 500,09 EUR
ceny sú vrátane DPH