Faktúra 1190282
Dátum vyhotovenia:
31.3.2019
Faktúra doručená:
3.4.2019
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 03/2019 , 366.54 EUR
Názov položky:
Benzín 03/2019 , 16.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
459,40 EUR
ceny sú vrátane DPH