Faktúra 1220998
Dátum vyhotovenia: 30.11.2022
Faktúra doručená: 8.12.2022
Číslo objednávky: 63/4/Hr/11/2022
Číslo zmluvy: 35/4/2020
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Veľk. vysprávky ciest II, III. tr. - III/1881 ul.Istebnická, TN, 9702.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 702,80 EUR
ceny sú vrátane DPH