Faktúra 1221043
Dátum vyhotovenia: 16.12.2022
Faktúra doručená: 21.12.2022
Číslo objednávky: 626/1/Fi/12/2022
Číslo zmluvy: 10/4/2022
Dodávateľ
NEUmag s.r.o.
Tomášikova 2465/59
058 01 Poprad
IČO: 51581264
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes QPR TN, 761.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
913,75 EUR
ceny sú vrátane DPH