Faktúra 1230066
Dátum vyhotovenia: 7.2.2023
Faktúra doručená: 8.2.2023
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 01-02/23 NM, 35.25 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 01-02/23 NM, 39.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,19 EUR
ceny sú vrátane DPH