Faktúra 1230080
Dátum vyhotovenia: 12.1.2023
Faktúra doručená: 13.2.2023
Číslo zmluvy: 113/4/2022
Dodávateľ
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 47079690
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Strav. poukážky 01/2023 , 18943.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18 943,52 EUR
ceny sú vrátane DPH