Faktúra 1230232
Dátum vyhotovenia: 31.3.2023
Faktúra doručená: 12.4.2023
Číslo objednávky: 106/1/Fa/3/2023
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis TN471GH, 362.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
434,60 EUR
ceny sú vrátane DPH