Faktúra 1230260
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            20.4.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            24.4.2023
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            137/1/Pi/4/2023
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
                Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Spojky, svorky, multimeter, 275.92 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    331,10 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH