Faktúra 1230589
Dátum vyhotovenia: 15.8.2023
Faktúra doručená: 16.8.2023
Číslo objednávky: 379/1/Fi/7/2023
Číslo zmluvy: 16/4/2023
Dodávateľ
AUTEX s.r.o.
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zimný ostrekovač, chladiaca kvapalina Autex, 427.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
513,12 EUR
ceny sú vrátane DPH