Faktúra 1230690
Dátum vyhotovenia: 20.9.2023
Faktúra doručená: 25.9.2023
Číslo objednávky: 477/1/Šk/9/2023
Číslo zmluvy: 44/4/2023
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
VDZ ciest - II/504 Očkov, NM, 14859.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14 859,60 EUR
ceny sú vrátane DPH