Faktúra 1230694
Dátum vyhotovenia: 22.9.2023
Faktúra doručená: 25.9.2023
Číslo objednávky: 453/1/Fi/9/2023
Číslo zmluvy: 62/4/2023
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pružina vlncova TN727BO, 177 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
212,40 EUR
ceny sú vrátane DPH