Faktúra 1230706
Dátum vyhotovenia: 28.9.2023
Faktúra doručená: 29.9.2023
Číslo objednávky: 475/1/Fi/9/2023
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 235.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
282,60 EUR
ceny sú vrátane DPH