Faktúra 1230804
Dátum vyhotovenia: 17.10.2023
Faktúra doručená: 20.10.2023
Číslo objednávky: 400/1/Fi/8/2023
Číslo zmluvy: 44/4/2023
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
VDZ ciest II., III. tr. - TN, NM, MY, 3575.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 575,55 EUR
ceny sú vrátane DPH