Faktúra 1230854
Dátum vyhotovenia: 4.11.2023
Faktúra doručená: 6.11.2023
Číslo zmluvy: 15/1/2010
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 10-11/23 MY, 12.03 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 10-11/23 MY, 374.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
464,03 EUR
ceny sú vrátane DPH