Faktúra 1230878
Dátum vyhotovenia: 7.11.2023
Faktúra doručená: 8.11.2023
Číslo objednávky: 479/1/Fi/9/2023
Číslo zmluvy: 43/4/2023
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 2852.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 423,00 EUR
ceny sú vrátane DPH