Faktúra 1230943
Dátum vyhotovenia: 23.11.2023
Faktúra doručená: 24.11.2023
Číslo objednávky: 589/1/Fi/11/2023
Číslo zmluvy: 62/4/2023
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Podložky, skrutky, matice TN742AC, 181.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
217,32 EUR
ceny sú vrátane DPH