Faktúra 1231033
Dátum vyhotovenia: 20.12.2023
Faktúra doručená: 20.12.2023
Číslo objednávky: 640/1/Fi/12/2023
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 334.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
401,00 EUR
ceny sú vrátane DPH